注册会计师审计与内部审计的关系,注册会计师审计和公司内部审计利弊分析

注册会计师审计与内部审计的关系,注册会计师审计和公司内部审计利弊分析

注册会计师审计与内部审计的关系?

注册会计师审计与内部审计在不少方面存在很大区别:  1.两者的审计目标不一样  2.两者独立性不一样  3.两者接受审计的自愿程度不一样  4.两者遵守的审计标准不一样  5.两者审计时间不一样  注册会计师审计作为一种外部审计,在工作中要利用中内部审计的工作成果。第一,内部审计是单位内部控制的一些。第二,内部审计和外部审计在工作上具有完全一样性。内部审计在审计内容、审计方式等方面都和外部审计有不少完全一样之处。第三,利用内部审计工作成果可以提升审计效率,节约审计费用。

注册会计师审计和公司内部审计利弊?

注册会计师的利:严谨、全面、规范、权威。注册会计的弊:费用高,被审计单位的情况不熟悉。

内部审计的利:及时、情况掌握并熟悉全面、节约费用。内部审计的弊:深度不够、独立性缺乏。

注册会计师是经过国家严试后获取证书的专业人才员,对专业知识、政策法规有广泛的掌握并熟悉。而内部审计人员的学历、专业没有明确的要求。

注册会计师出具审计报告,需经过中国注册会计师协会的不定期检查,因为这个原因高度重视审计报告的真实性和效果。而内审的审计报告因审计人员的不一样而出现差异。

注册会计师对被审计单位的情况掌握并熟悉,仅限于报表和资料。而内部审计对内部情况有深入了解。

能不能通俗地解释下审计和内部审计的区别?

区别请看下方具体内容:第一,审计性质方面。

社会审计是指会计师事务所对企业经济业务的鉴证活动。内部审计是指内部审计机械对下属单位经济活动的评价活动。

第二,独立性方面。

社会审计独立于企业之外,独立性很强。内部审计是企业的部门,独立性较差。

第三,权威性方面。

社会审计对企业经济业务的鉴证报告得到政府和社会的承认。内部审计的评价报告只具有一定的参考作用。

内部控制审计与内部控制评价的区别联系是什么?

内部控制审计属于注册会计师外部评价,内部控制评价属于企业董事会自我评价,两者有着实质的区别。第一,两者的责任主体不一样。

建立健全和有效开展内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任;在开展审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任。

其次,两者的评价目标不一样。内部控制评价是企业董事会对各种内部控制目标开展的全面评价;内部控制审计是注册会计师侧重对财务报告内部控制目标开展的审计评价。

最后,两者的评价结论不一样。

企业董事会对内部控制整体有效性发表意见,并在内部控制评价报告中出具内部控制有效性结论;注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表意见,对内部控制审计途中注意到的非财务报告内部控制的重要缺陷,在内部控制审计报告中增多“非财务报告内部控制重要缺陷描述段”予以披露。虽然内部控制审计与内部控制评价具有上面说的区别,但两者时常依赖同样的证据、遵守类似的测试方式、使用同一基准日,因为这个原因也肯定存在一部分内在的联系。在内部控制审计途中,注册会计师可以按照目前的实际情况对企业内部控制评价工作进行评估,判断是不是利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他有关人员的工作还有可利用程度,以此对应减少本应由注册会计师执行的工作。

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