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函证属于审计过程。实质上工作中,审计过程总体涵盖五个阶段:接受业务委托、计划审计工作、开展风险评估程序、开展控制测试和本质性性程序、审计报告阶段。
函证则是为获取充分、一定程度上审计证据而执行的审计程序之一,在审计过程的本质性程序中执行。
审计程序中函证从含义上来说是指注册会计师为了获取影响财务报表或有关披露认定的项目标信息,通过直接来自第三方对相关信息和现存状况的声明,获取和评价审计证据的过程。审计程序中函证有其特点,下面是审计程序中函证的详细哪些特点和重要表现:
(1)函证及其替代审计程序仅在银行存款、借款、往来账款的审计中运用
(2)在审计函证时,注册会计师需针对详细的账户开展针对的抽凭测试。
(3)对债务需进行函证,对债务现时应付数加以判断
(4)注意正确答案应选择和判断往来账户的重要项目,对年末余额虽为零或很小,但出现额很大的重要往来账户也一定要进行函证。
(5)审计函证时候需对债权账面余额的认定考虑可回收性。
(6)询证函由注册会计师直接发出并由接受审计业务的会计师事务所回收。
审计程序中函证在审计程序中发挥重要作用,函证获取的证据是证明力很强的审计证据。我们既开展了函证,又进行了必要替代审计程序,各自不同的检查的结果都可以印证账面金额,这样的审计证据既可靠,证明力又强,因为这个原因审计程序中函证在审计程序中一定要要注意以下五个个方面,详细请看下方具体内容:
(1)注册会计师一定要控制整个函证的过程
(2)熟悉被审单位的业务类型和详细操作规程
(3)不可以凭询证函回函直接确认相关往来账项
(4)在会计报表结束日后、进点开展审计前,早一点发询证函
(5)采取函证后应该做到尽量进行对应的替代审计程序
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