本文主要针对注册会计师审计和公司内部审计利弊,内审和会计师注册哪个好一点和注册会计师审计和内部审计哪个好等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对注册会计师审计...
注册会计师
注册会计师的利:严谨、全面、规范、权威。注册会计的弊:费用高,被审计单位的情况不熟悉。
内部审计的利:及时、情况掌握并熟悉全面、节约费用。内部审计的弊:深度不够、独立性缺乏。
注册会计师是经过国家严试后获取证书的专业人才员,对专业知识、政策法规有广泛的掌握并熟悉。而内部审计人员的学历、专业没有明确的要求。
注册会计师出具审计报告,需经过中国注册会计师协会的不定期检查,因为这个原因高度重视审计报告的真实性和效果。而内审的审计报告因审计人员的不一样而出现差异。
注册会计师对被审计单位的情况掌握并熟悉,仅限于报表和资料。而内部审计对内部情况有深入了解。
审计和注册会计师,两者相比较注册会计师好,它的就业范围广泛,但是,为了成为注册会计师 需考试合格
内部审计与注册会计师审计都是现代审计体系的组成部分。注册会计师审计为了提升审计效率时常需借助内部审计,而内部审计部门也常常要求注册会计师提供管理建议书。但注册会计师审计与内部审计有很大区别:
(1)审计独立性不一样。内部审计受本部门、本单位直接领导,仅仅强调与其他职能部门相对独立,与双向独立的注册会计师审计不可同日而语。
(2)审计方法不一样。内部审计按照本部门、本革位经营管理的需自觉施行、而注册会计师审计则是受托进行。
(3)审计内容和目标不一样。内部审计的主要内容主要是审核查验各项内部控制制度的执行情况、提出各项改进措施;而注册会计师审计依据独立审计准则,主要紧跟会计报表进行是对审计后的会计报表发表审计意见。
(4)审计职责和作用不一样。内部审计的结果只对本部门、本单位负责,对外不起鉴证作用。并向外界保密;而注册会计师审计需对投资者、债权人还有社会公众负责,对外出具的审计报告具有鉴证作用。
答:(1)在审计方法方面,注册会计师审计时受托进行,内部审计是按照本部门、本单位经营管理的需自行具体安排施行;
(2)在审计的独立方面,注册会计师审计是双向独立,内部审计是受本部门、本单位直接领导,仅强调和刚才审的其他职能部门相对独立;
(3)在审计目标方面,注册会计师审计主要紧跟财务报表进行是对财务报表的合法性、公允性发表审计意见,内部审计主要是检查各项内部 的执行情况等,提出各项改进措施;
(4)在审计职责和作用方面,注册会计师审计需对投资者、债权人及社会公众负责,对外出具的审计报告具有鉴证作用,内部审计只对本部门、本单位负责,只可以作为本部门、本单位改进管理的参考,对外不起鉴证作用,并对外界保密;
(5)在审计标准方面,注册会计师审计依据《注册会计师法》和中国注册会计师协会制定的中国注册会计师执业准则执行审计工作,内部审计依据内部审计准则执行审计工作。
1、审计目标不一样。
内部审计:对我们的组织内部的经营活动和内部控制的一定程度上性、合法性和有效性进行审计。注册会计师审计:对被审计单位的财务报表的合法性和公允性进行审计。2、独立性不一样。内部审计:为我们的组织内部服务,接受总经理或董事会的领导,独立性较弱。注册会计师审计:为需可靠信息的第三者提供服务,不受被审计单位管理层的领导和制约,独立性很强。3、接受审计的自愿程度不一样。内部审计:内部审计作为内部控制的重要组成部分,单位内部组织一定要接受内部审计人员的监督。注册会计师审计:注册会计师以独立的第三方对被审计单位进行审计,委托人可自由选择会计师事务所。4、审计标准不一样。内部审计:内部审计人员遵守的是内部审计准则。注册会计师审计:注册会计师遵守的是注册会计师审计准则。5、审计时间不一样。内部审计:一般采取定期或不定期审计,可随时进行审计。注册会计师审计:一般是定期审计,每一年对被审计单位的财务报表审计一次。注册会计师审计与内部审计在不少方面存在很大区别: 1.两者的审计目标不一样 2.两者独立性不一样 3.两者接受审计的自愿程度不一样 4.两者遵守的审计标准不一样 5.两者审计时间不一样 注册会计师审计作为一种外部审计,在工作中要利用中内部审计的工作成果。第一,内部审计是单位内部控制的一些。第二,内部审计和外部审计在工作上具有完全一样性。内部审计在审计内容、审计方式等方面都和外部审计有不少完全一样之处。第三,利用内部审计工作成果可以提升审计效率,节约审计费用。
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