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帐户法和循环法是财务报表审计的两种组织方法。
账户法是对报表的每个账户余额独自进行审计,因为该法将关联非常密切的有关账户(如存货和产品销售成本)人为分割开,以此会导致整个审计工作的脱节和重复,具有工作细密但工作效率低的特点。循环法是将财务报表分成几大块进行审计,即把关联非常密切的交易种类(事项)和账户余额归入同一块中,例如销售、销售退回、收取现金及坏账冲销是致使应收账款增减的四种交易,把这四种交易及应收账款划入“销售与收款环节”进行审计。循环法更满足被审计单位的业务流程和内部控制设计的实质上情况。通过考察交易被记录于各自不同的记账凭证乃至汇总到总账和财务报表的方法,具有逻辑合理性特点。
企业内部控制八大循环是:销售及收款循环、采购及付款循环、生产循环、存货循环、研发循环、固定资产循环、资金循环、会计税务循环。 要做好内控的工作,第一要了解内控的有关理论,了解控制环境,明确内部控制的本质是风险管理,清楚常见的内控活动有什么。了解内部审计,职业舞弊,内控的建立和执行等等,最好还是通过培训让自己的思路更清晰,推荐安越的内控培训,效果不错。
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