cpa注册会计师考过了有用吗,在企业做内审怎么样

cpa注册会计师考过了有用吗,在企业做内审怎么样

cpa注册会计师考过了有用吗?

有用

注册会计师考完有用。注册会计师考完后,从事审计业务工作两年以上,可申请获取注册会计师证书。作为注会执业人员可出具审计报告,出具验资报告等。

在企业做内审有前途吗?认为很迷茫,想转行做会计了?

问:审计和会计哪个好就业

  

会计专业人才员现在较为饱和,就业质量不高,都为较小型的单位。而审计专业,特别是重点学校的审计专业就业质量非常高,考取公务员的机会有点多,有更好的发展前景。

审计和会计各有长短,学会计比较简单,先做帐,考升级,初级、中级、高级会计师,隔两年跳个槽,或者在有前景的单位打升级,待遇都不错。审计可以去会计事务所工作,把注册会计师考下来,出来后到大型企业做财务经理什么的,路线要高端些,难度也要高,因为注会没有亮眼表现考,事务所的工作压力也相对较大。详细来说:

1、论就业机会,会计专业的就业单位有点多,审计专业的就业单位较少。

2、论就业优劣,会计专业人才员现在较为饱和,就业质量不高,都为较小型的单位,工资很低。而审计专业,特别是重点学校的审计专业就业质量非常高,考取公务员的机会有点多,有更好的发展前景。 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 星期六和星期天面授班 寒暑假冲刺班 其他课程

事业单位人员考注册会计师证有用吗?

注册会计师是一种从事独立审计的执业资格;会计师事务所审计报告上签字的人一定要有注册会计师证书;在事业单位,注册会计师可能比不上中级职称、高级职称(会计职称是加工资、升职的条件),注册会计师唯有在领导重视这个证书的情况下用处很大;但你可以考了以后跳槽用

审计有用吗?

审计是有作用的。审计作用是指审计职能在审计实践中所发挥的客观影响及出现的实质上效果。我们国内审计的作用主要有4个方面:监督被审计单位的财政财务收支和会计资料的真实、正确。

监督被审计单位遵循国家的财经法规和财经纪律;督促被审计单位加强经济核算,改善经营管理,提髙经济效益;为宏观经济控制和管理服务。

审计肯定是有用的。

审计主要是为了改善财务报表的质量和内涵,提高预期使用者对财务报表的可信赖程度。

大多数情况下在审计途中,注册会计师按获取审计证据的目标,独自运用和综合运用检查,观察,询问,函正,重新计算,重新执行还有分析程序,等这些程序来详细执行审计程序。

内部审计和注册会计师的关系?

注册会计师审计与内部审计在不少方面存在很大区别:  1.两者的审计目标不一样  2.两者独立性不一样  3.两者接受审计的自愿程度不一样  4.两者遵守的审计标准不一样  5.两者审计时间不一样  注册会计师审计作为一种外部审计,在工作中要利用中内部审计的工作成果。第一,内部审计是单位内部控制的一些。第二,内部审计和外部审计在工作上具有完全一样性。内部审计在审计内容、审计方式等方面都和外部审计有不少完全一样之处。第三,利用内部审计工作成果可以提升审计效率,节约审计费用。

考了注册会计师能干吗?审计签字权是什么?如何取得?

签署审计报告,审计报告一定要要[执业注册]会计师签字才会真正的有效果 注册会计师不是职称,但是,比职称更能证明你的能力 通过6+1考试即获取注册会计师合格证书,证书有效期5年,你可以直接换取注册会计师非执业证书(注意,这个是没有签字权的),也可凭事务所两年的工作证明换取[执业注册]会计师证书,这个才是有签字权的

第一个问题:第一获取注册会计师考试证书后,可以有执业和非执业两个职业发展方向,这当中执业是指进入会计师事务所工作,并在满足规定时获取执业证书;执业路线的发展方向较简单,都是会计师事务所,而会计师事务所按国际和国内分,又分为国际四大会计师事务所和国内会计师事务所。国际四大会计师事务所分别是普华永道、毕马威、安永和德勤。国内本土会计师事务所又以八大会计事务所为代表,分别是瑞华、立信、天健、信永中和、大华、大信、致同、天职国际。

并不是执业发展方向更为灵活自由,可以从事的领域更多,涵盖政府机关、金融机构、服务机构、大中型企业。

第二个问题:

想要拥有注册会计字签字权是需三步完成的:

1. 通过注册会计师专业阶段考试

2. 通过综合阶段考试

3. 具有两年审计工作经验,向所在的会计师事务所申请,取得执业会员资格,至此,你才是真正具有了签字权。

既然如此那,拿到签字权的完全就能够在审计报告上签字了吗?答案是“未必”。从现在情况来看,虽然有部分会计师事务所的注册会计师人员数量不少,但可以在审计报告上签字的时常是资历较老、级别非常高的注册会计师。

PS:我是人间小美味傲椒妹,有关CPA的问题记得找我哟~想找我聊天也可

注册会计师何不能对鉴证业务提供绝对保证?

在财务报表审计中要求注册会计师对审计意见提供合理保证,在财务报表审阅中要求注册会计师对审阅意见提供有限保证。这是因为:因为下方罗列出来的原因的存在,将鉴证业务风险降至零基本上不可能,也不满足成本效益原则:

1、选择性测试方式地运用:

2、内部控制的固有局限性:

3、相当大一部分证据是说服性并不是结论性的:

4、在获取和评价证据还有由此得出结论时涉及非常多判断;

5、在某些情况下鉴证对象具有特殊性。

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