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两者相互依赖,相互促进,共同为达到企业价值最大化的目标服务。审计,大多数情况下指注册会计师审计,随着商品经济的蓬勃发展和进步受托经济责任制度的兴起而渐渐发展壮大。因其独立、客观、公正的属性特点,担负着过滤会计信息,保证会计信息质量,维护市场经济规则和程序的重任。
内部控制是被审计单位为了保证财务报告的可靠性、评价经营效率和成果还有对法律法规的遵循,由治理层、管理层和其他人员设计执行的单位内部政策及程序。
内部控制制度设计的合理性、执行的有效性是注册会计师进行审计前一定要考虑的问题,会非常大地影响审计成本的高低及审计意见的正确性。
内部控制设计不合理或者没有取得有效执行,会导致很大的审计风险,注册会计师就一定要执行更多的审计程序,以获取更多的审计证据将审计风险降低到可以接受的低水平。
审计对内部控制的促进在于内部控制不仅提供合理的财务报表保证,同时具有经济评价职能,能帮企业改善经营模式、提升经济效益、夯实经济责任制。注册会计师在对内部控制作出评价建议时,促进被审计单位改正自己错误,优化管理结构,更好地从事生产经营活动。
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