会计信息系统在审计中应用? 会计信息系统地运用让企业传统的审计出现了较为明显的变化,现在这些变化主要表目前审计线索、审计技术和手段、内部控制、管理制度、审计人员等五个方面...
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会计信息系统地运用让企业传统的审计出现了较为明显的变化,现在这些变化主要表目前审计线索、审计技术和手段、内部控制、管理制度、审计人员等五个方面。随着会计信息系统的进一步发展,审计工作也会随之而出现新的变化,面临新的问题,但这些问题最后将被持续性完善的会计信息系统所处理,这些东西变化也会促使企业的审计工作持续性向更完善和高效的方向演变。
廉政审计是以促进廉政建设、反腐防腐为目标,由独立的特定审计主体,按照授权,运用针对的策略、手段和规程,对国家公职人员的违纪违法腐败行为进行审核查验、监督和防范的特种审计。廉政审计从特种审计演变而来,特种审计也称为“特殊审计”是审计组织为了某种特殊目标,对特定项目所进行的特别审计。
廉政审计采取腐败风险基础审计模式,以具有审计价值,即是出现贪污腐败概率非常高的疑点线索或移交的案件为起点,确立审计项目,具体安排特种审计查证,而后进行内部控制分析和评价,提出完善内部控制的建议。
要使审计服务达到理想的质量标准,一定要有的放矢地进行审计质量管理,而只有按照形式、环境、任务的持续性发展及时对审计管理准则进行修订和完善,才可以使审计质量管理工作规范化、制度化。
往年11月,财政部批准印发《会计师事务所质量管理准则第5101号-业务质量管理》等三项准则,为我们国内审计质量管理进一步奠定了制度基础。本篇文章第一对审计质量管理准则演进的动因进行透视和剖析,然后对审计质量管理三次制度变迁的规律进行归纳,在这里基础上,对未来如何进一步完善准则提出展望,以期进一步丰富审计质量管理理论,并为我们国内审计质量管理准则制定工作提供参考。
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